近日,甘肅省計量研究院(以下稱我院)圓滿完成了2022年度質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作,達(dá)到了有效評價本院質(zhì)量管理體系充分性、適宜性和運(yùn)行有效性的目的。
此次內(nèi)審,是在省計量院迎接“三大證一小證”4次外部評審后的一次全面內(nèi)部審核。
為確保內(nèi)部審核質(zhì)量,對全院內(nèi)審員組織了3次專題培訓(xùn),并在認(rèn)真梳理統(tǒng)計近三年來各部門內(nèi)審不符合項(xiàng)、4次外部評審整改和改進(jìn)項(xiàng)的基礎(chǔ)上,科學(xué)策劃了內(nèi)部審核實(shí)施方案。為確保內(nèi)審有效性,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)之目的,與以往不同是,今年成立6個審核組和1個專項(xiàng)檢查組。6個審核組組成上專業(yè)相互補(bǔ)充,審核員獨(dú)立于被審核的活動;專項(xiàng)檢查組組長由監(jiān)察室主任擔(dān)任,6名組員的專業(yè)盡可能覆蓋本院技術(shù)領(lǐng)域。
9月7日至9日的3天集中內(nèi)審期間,我院19名內(nèi)審員組成6個審核組(12人)圍繞已建立計量標(biāo)準(zhǔn)中作業(yè)指導(dǎo)書編制、2022年設(shè)備溯源證書的確認(rèn)、證書/報告中模板和不確定度評定、方法變更后評審情況、重點(diǎn)監(jiān)控實(shí)驗(yàn)室監(jiān)控記錄等5方面重點(diǎn)進(jìn)行檢查;專項(xiàng)組對全院最高計量標(biāo)準(zhǔn)的主標(biāo)準(zhǔn)器外溯源證書確認(rèn)和近三年來發(fā)生變化的規(guī)程規(guī)范評審及作業(yè)指導(dǎo)書修訂狀況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。評審員依據(jù)JJF1069-2012《法定計量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》、CNAS-CL01相關(guān)文件和我院今年新修訂的《質(zhì)量手冊》(F/2版)等要求,通過隨機(jī)抽查證書、記錄、現(xiàn)場查驗(yàn)、詢問交流、計量標(biāo)準(zhǔn)文件集逐一核查等方式對本院11個專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、院管理層和6職能部門的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全部門、全場所(3個工作場所)、全要素的細(xì)致評審,經(jīng)過評審,內(nèi)審小組一致認(rèn)為各部門管理體系基本按照質(zhì)量手冊、程序文件運(yùn)行,滿足CNAS、CMA等準(zhǔn)則與標(biāo)準(zhǔn)的要求,本院質(zhì)量管理體系的運(yùn)行持續(xù)符合要求,但也存在一定程度的不足,集中體現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的10個不符合項(xiàng)上。
在內(nèi)審末次會議上,我院質(zhì)量負(fù)責(zé)人、副院長趙鵬要求,各部門要重視審核所發(fā)現(xiàn)的問題,及時制訂整改計劃和措施,舉一反三,認(rèn)真做好自查自糾工作,立行立改抓落實(shí),不斷提高全院管理水平和工作質(zhì)量,為甘肅省高質(zhì)量發(fā)展提供準(zhǔn)確可靠的計量技術(shù)保障。
針對9個不符合項(xiàng)我院及時制訂整改計劃,相關(guān)部門針對不符合項(xiàng)逐項(xiàng)分析原因、制訂了整改措施并進(jìn)行了驗(yàn)證和風(fēng)險分析,目前, 9個不符合項(xiàng)全部整改完畢。
本次內(nèi)部審核是我院搬遷至新基地進(jìn)行了第2次內(nèi)審,整改驗(yàn)收歷時1個多月,圓滿完成了2022年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作,有效地提升了內(nèi)審工作的針對性、驗(yàn)證了外部審核不符合項(xiàng)和改進(jìn)項(xiàng)的整改情況。通過此次內(nèi)審,進(jìn)一步提升了我院工作質(zhì)量,使本院的工作行為得以進(jìn)一步的規(guī)范,質(zhì)量體系得以持續(xù)有效運(yùn)行。
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更多>2020-09-17